Data pagamento : 03/07/2024
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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24/06/2024 | 447,80 | 2595 | 909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2122, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |